【集合】財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,很多情況下我們都會(huì)接觸到制度,制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度1
一、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)
出差人員的差旅費(fèi)按上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)規(guī)定報(bào)銷(xiāo),凡不符合上級(jí)要求的經(jīng)費(fèi)自負(fù)。
二、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定,出差人員原則上乘坐汽車(chē)、火車(chē),若出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的`需乘飛機(jī),先填好審批表,經(jīng)校長(zhǎng)特別批準(zhǔn),方可乘飛機(jī)出差。
2、出租車(chē)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每次出差最高報(bào)60元。
3、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
。1)每人每天180元內(nèi),不分省內(nèi)外,出差人員住宿費(fèi)(同一次出差可按平均每天住宿費(fèi)計(jì)算)在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷(xiāo),實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人自負(fù)。
。2)出差住宿原則上兩人一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間,單獨(dú)住宿的超過(guò)部分自負(fù)。單人出差或男、女出差人員為單數(shù),其單數(shù)人員住宿費(fèi)可按不超過(guò)上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)兩倍內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo),超過(guò)部分個(gè)人自負(fù)。
。3)參加住宿費(fèi)自理的培訓(xùn)班,住宿費(fèi)在上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。
4、餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):
。1)出差伙食補(bǔ)助費(fèi),以住宿費(fèi)票據(jù)為憑,按自然天數(shù)計(jì)算,市區(qū)內(nèi)沒(méi)有補(bǔ)貼,市內(nèi)各縣每人每天30元,市外每人每天50元;當(dāng)天在車(chē)上過(guò)的,每人每天25元。
。2)離開(kāi)工作單位所在地到基層單位實(shí)(見(jiàn))習(xí),到外地掛職鍛煉或支援工作等,在基層或外單位工作期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天市內(nèi)l5元,市外25元,休息天除外。
。3)具有會(huì)議性質(zhì)或伙食非自理的培訓(xùn)學(xué)習(xí)班不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi);培訓(xùn)學(xué)習(xí)班所在地人員不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。
5、報(bào)銷(xiāo)程序
。1)報(bào)銷(xiāo)人員到本校區(qū)總務(wù)處,憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出差的申請(qǐng)單和文件,領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)憑證,填寫(xiě)專用表格并張貼票據(jù);
(2)校區(qū)總務(wù)處審核并存校區(qū)總務(wù)處;
。3)校財(cái)務(wù)人員每周約定一個(gè)時(shí)間,到各校區(qū)審核報(bào)銷(xiāo)憑證,若發(fā)現(xiàn)有財(cái)務(wù)問(wèn)題,在校區(qū)更改;
。4)校長(zhǎng)簽字:由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一將差旅費(fèi)交校長(zhǎng)簽字;
。5)報(bào)銷(xiāo)金額支付:由財(cái)務(wù)人員將相關(guān)經(jīng)費(fèi),打入教師的溫州銀行卡內(nèi)。
6、經(jīng)費(fèi)管理
。1)實(shí)施差旅費(fèi)包干制度,超過(guò)包干額的部分要自負(fù);
。2)財(cái)務(wù)人員對(duì)每筆差旅費(fèi)都要登記,并在學(xué)年末提交校長(zhǎng)審核,凡超出包干部分,在下期的績(jī)效工資中扣回。
xx小學(xué)
xxxx年xx月xx日
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度2
朱涇小學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度朱涇小學(xué)六屆四次教代會(huì)通過(guò)為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)行為,明確財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)以及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的審批、權(quán)限、程序和責(zé)任,根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定,特制定以下財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度:
一、物資采購(gòu)固定資產(chǎn)總務(wù)處經(jīng)辦人——驗(yàn)收人——總務(wù)主任——校長(zhǎng)其他物資總務(wù)處經(jīng)辦人——驗(yàn)收人——總務(wù)主任——校長(zhǎng)
二、工資福利(含各類(lèi)津貼、獎(jiǎng)勵(lì)、社保、離退休費(fèi)等)各部門(mén)、年級(jí)組經(jīng)辦人——人事干部(部門(mén)負(fù)責(zé)人)——校長(zhǎng)
三、辦公費(fèi)(除其他物資外)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料(燃料)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)總務(wù)處經(jīng)辦人——總務(wù)主任——校長(zhǎng)
四、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)各部門(mén)經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——校長(zhǎng)
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)提取財(cái)務(wù)室經(jīng)辦人——人事干部——校長(zhǎng)
六、助學(xué)金副校長(zhǎng)室經(jīng)辦人——副校長(zhǎng)——校長(zhǎng)
七、其他業(yè)務(wù)活動(dòng)各部門(mén)、年級(jí)組經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人(年級(jí)組長(zhǎng))——校長(zhǎng)備注:報(bào)銷(xiāo)金額在200元以下的,報(bào)銷(xiāo)簽字的`領(lǐng)導(dǎo)為馮佳;報(bào)銷(xiāo)金額在200元以上(含200元),報(bào)銷(xiāo)簽字的領(lǐng)導(dǎo)為李金根。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度3
第一部分 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。
第三條 本制度適用于公司及所屬分公司及各站點(diǎn)。
第二部分費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本要求及原則
第四條 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必須以合理、合法、真實(shí)的憑證為依據(jù),原始發(fā)票不得臆造、涂改,不得偽造發(fā)票。
第五條 發(fā)生的費(fèi)用必須按規(guī)定分類(lèi)填寫(xiě)公司統(tǒng)一的報(bào)銷(xiāo)單據(jù),不得隨意填寫(xiě)。
第六條 各種原始憑證必須大小寫(xiě)一致,不得涂改,并注明附件張數(shù)和所屬部門(mén)和職務(wù),內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。
第七條 原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字,相關(guān)手續(xù)必須完備。
第八條 出納人員要嚴(yán)格遵守費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度,認(rèn)真審核各種憑證,對(duì)不合法的原始票據(jù)應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo),檢查封面金額與所附單據(jù)是否相符,并要承擔(dān)責(zé)任,凡不符合規(guī)范報(bào)支的,按報(bào)支額的15%處以罰款。
第九條 各種原始憑證由所屬費(fèi)用項(xiàng)目的相關(guān)配合部門(mén)審核并呈報(bào)審批。
第十條 各種當(dāng)月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須在每月 25 日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)審批,防止造成費(fèi)用入帳逾期現(xiàn)象。
第十一條 分公司(站點(diǎn))領(lǐng)導(dǎo)人及以上人員費(fèi)用均需公司董事長(zhǎng)審批。
第十二條 財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用憑證的審核工作,對(duì)不符合公司制度的及越權(quán)審批的費(fèi)用和支出一律不得報(bào)支。凡在審計(jì)中發(fā)現(xiàn),將對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)審核人員進(jìn)行處罰,并按報(bào)支金額的 15%處以罰款。
第十三條 對(duì)于手續(xù)或填寫(xiě)不符要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑證;對(duì)于不得報(bào)支的費(fèi)用項(xiàng)目,一律退回拒付;對(duì)于超期申報(bào)的費(fèi)用,根椐規(guī)定進(jìn)行報(bào)支。
第十四條 責(zé)任明確原則。對(duì)于車(chē)船等交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、手機(jī)費(fèi)等必須誰(shuí)發(fā)生誰(shuí)報(bào)支,不準(zhǔn)代報(bào),不準(zhǔn)多人合并報(bào)支,如發(fā)生合并填單,一律以一人標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。施工制作小組費(fèi)用,由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組報(bào)銷(xiāo)。
第十五條 費(fèi)用最低原則。若為同性二人同時(shí)外省出差,住宿費(fèi)根據(jù)級(jí)別按單人標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。若為長(zhǎng)期外出(如現(xiàn)場(chǎng)制作、支援),除特殊情況外,一律乘坐公交車(chē)。
第十六條 費(fèi)用劃分原則。對(duì)外省出差,住宿費(fèi)單獨(dú)填制差旅費(fèi)單據(jù);交通費(fèi)及市外補(bǔ)貼在同一差旅費(fèi)單據(jù)上填列,市外補(bǔ)貼以出差時(shí)間滿 12 小時(shí)起計(jì)算。
第十七條 費(fèi)用清晰原則。各報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上必須注明所屬部門(mén)。差旅費(fèi)必須明確填寫(xiě)所屬日期及業(yè)務(wù)內(nèi)容,交通費(fèi)寫(xiě)明出差地點(diǎn)、時(shí)間、乘坐線路和車(chē)費(fèi),對(duì)于統(tǒng)一票價(jià)的車(chē)票,寫(xiě)明核報(bào)金額。嚴(yán)格保管各類(lèi)費(fèi)用憑據(jù),不得以其他單據(jù)代替;手機(jī)費(fèi)必須寫(xiě)明報(bào)銷(xiāo)月份和手機(jī)號(hào)碼和職務(wù);業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須寫(xiě)明招待客戶,陪客人員姓名。否則一律退回不得報(bào)支。
第十八條 費(fèi)用申請(qǐng)?jiān)瓌t。業(yè)務(wù)招待必須事先申請(qǐng),根椐權(quán)限經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或主管總監(jiān)審批后方可使用,未經(jīng)審批的一律不得報(bào)支,如有特殊原因,必須事先電話請(qǐng)示。凡招待本公司職工的費(fèi)用,原則上不得報(bào)支,如有特殊原因必須經(jīng)申請(qǐng)審批后使用。
第十九條 及時(shí)報(bào)支入帳原則。為保證財(cái)務(wù)核算的正確性、及時(shí)性,費(fèi)用報(bào)支原則上當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)支,因出差等原因,超出報(bào)支日期的應(yīng)寫(xiě)明情況,否則按下列標(biāo)準(zhǔn):費(fèi)用發(fā)生后,15天內(nèi)按照費(fèi)用全額報(bào)銷(xiāo);費(fèi)用發(fā)生后,22 天內(nèi)按照費(fèi)用全額 80%報(bào)銷(xiāo);費(fèi)用發(fā)生后,30 天內(nèi)按照費(fèi)用全額 60%報(bào)銷(xiāo);費(fèi)用發(fā)生 45天后,全額不得報(bào)銷(xiāo)。凡存在逾期費(fèi)用全額入帳的,財(cái)務(wù)人員承擔(dān)補(bǔ)交或追回不應(yīng)予以報(bào)銷(xiāo)的部分。特殊情況:手機(jī)電話費(fèi)報(bào)支一律按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo),當(dāng)月費(fèi)用次月報(bào)支。
第二十條 預(yù)申報(bào)原則。各職能部門(mén)和分公司對(duì)數(shù)額較大或由于特殊原因而未支付的當(dāng)月費(fèi)用,應(yīng)由各經(jīng)辦人員將詳細(xì)清單在每月 25 日前交財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)部據(jù)此作為費(fèi)用預(yù)提,對(duì)未在財(cái)務(wù)部備案的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。
第三部分 費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃及監(jiān)管責(zé)任
第二十一條 公司各分公司、各部門(mén)必須在每月底根據(jù)下月工作計(jì)劃制定本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算,由財(cái)務(wù)部匯總備案,經(jīng)公司總經(jīng)辦公會(huì)議及董事長(zhǎng)審批,即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算,并下達(dá)各部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支指標(biāo)。
第二十二條 公司對(duì)各種費(fèi)用分類(lèi)管理,并根據(jù)費(fèi)用特性和公司實(shí)際情況進(jìn)行定額和定率管理,各級(jí)責(zé)任人員對(duì)管理權(quán)限內(nèi)的費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管責(zé)任,并同績(jī)效考核掛鉤。公司同時(shí)授予分公司總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用開(kāi)支的審批相關(guān)權(quán)限。
第二十三條 公司費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算留有彈性,并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。
第二十四條 審批權(quán)限及程序:凡公司費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算內(nèi)審批程序?yàn)椋嘿M(fèi)用由當(dāng)事人或費(fèi)用發(fā)生部門(mén)申請(qǐng);并確保真實(shí)性、合理性。主管部門(mén)經(jīng)理審查確認(rèn);并確保真實(shí)性、合理性。財(cái)務(wù)部門(mén)審核審批流程的完整性、是否超預(yù)算等;
第二十五條 對(duì)大額支出及超預(yù)算部分由董事長(zhǎng)及總經(jīng)理審批;凡公司預(yù)算外開(kāi)支,一律最后報(bào)董事審批或授權(quán)總經(jīng)理審批。
第四部分借支管理規(guī)定及借支流程
第二十六條 借款管理規(guī)定
(一) 出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。
。ǘ 其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項(xiàng)借款金額超過(guò) 5000 元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
。ㄋ模 借款銷(xiāo)賬規(guī)定:
。1) 借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)帳;
(2)借款銷(xiāo)帳原則上應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。
(五) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第二十七條 借款流程
。ㄒ唬 借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)等。
。ǘ 審批流程:主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
。ㄈ 財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第五部分 日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程
第二十八條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。
第二十九條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定
。ㄒ唬 報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
。ǘ 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě),注明附件張數(shù);金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
。ㄈ 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。
。ㄈ 報(bào)銷(xiāo) 5000 元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第三十條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。
第三十一條 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。
。ㄒ唬 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用
一般員工 火車(chē)硬臥 120 元/天 30 元/天 30 元/天
部門(mén)負(fù)責(zé)人 火車(chē)硬臥 150 元/天 40 元/天 40 元/天
總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)
(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明:
1、 住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,按實(shí)報(bào)銷(xiāo);超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2、 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準(zhǔn),12:00 以后出發(fā)(或 12:00 以前到達(dá))以半天計(jì),12:00 以前出發(fā)(或 12:00 以后到達(dá))以一天計(jì)。
3、 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式,特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4、 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐 20%、午餐或晚餐 40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5、 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。
。ㄈ 報(bào)銷(xiāo)流程
1、 出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、 借支差旅費(fèi):出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3、 購(gòu)票: 出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件,到行政部由其統(tǒng)一訂票。
4、 返回報(bào)銷(xiāo):出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,部門(mén)經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支,且無(wú)特殊情況超出期限未報(bào)銷(xiāo)的從扣工資中扣款沖銷(xiāo)。
第三十二條 電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
。ㄒ唬 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、 移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2、固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。員工在上班期間不得打私人電話,否則電話費(fèi)由其承擔(dān)并罰款。
(二)報(bào)銷(xiāo)流程
1、 公司行政部每月初(10 日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。
2、 財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20 日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
3、 財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。
4、 員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月 25 日前)。
5、 固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。
第三十三條 交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
。ㄒ唬 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
。1)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē),在沒(méi)有車(chē)的.情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē);
。2)市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。
。ǘ 報(bào)銷(xiāo)流程
1、 員工整理交通車(chē)票(含因公公交車(chē)票),在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字,并由行政部派車(chē)人員簽字確認(rèn),按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》。
2、 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
3、 員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第三十四條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程
。ㄒ唬┕芾硪(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。
(二)報(bào)銷(xiāo)流程
1、購(gòu)置申請(qǐng): 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算,實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。
2、報(bào)銷(xiāo)程序:報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。
3、費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>
第三十五條 招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、 招待費(fèi):招待費(fèi)包括招待應(yīng)酬、公關(guān)等業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)發(fā)生的餐飲費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)等。
2、 各分公司站點(diǎn)及各部門(mén)因公請(qǐng)客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、補(bǔ)貼等應(yīng)事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)。原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無(wú)法事先辦理的,事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。參與招待活動(dòng)的人員中(總經(jīng)理以上除外),以最高級(jí)別的人員為報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人,不得指定下級(jí)人員提出申請(qǐng)并自已審批報(bào)銷(xiāo)。
3、 各單位超出預(yù)算外的招待費(fèi)用應(yīng)上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
4、 各分公司總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所屬單位發(fā)生的招待費(fèi)用負(fù)責(zé)。
。ǘ﹫(bào)銷(xiāo)流程:
1、 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第三十六條 保險(xiǎn)費(fèi)用管理
1、費(fèi)用內(nèi)容:保險(xiǎn)費(fèi)包括對(duì)總部和分公司財(cái)產(chǎn)等投保而交納的各項(xiàng)保費(fèi);員工投保而交納的各項(xiàng)保費(fèi)不在此列中。
2、 車(chē)隊(duì)?wèi)?yīng)制定公司所有車(chē)輛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)計(jì)劃和預(yù)算,行政部制定其他資產(chǎn)保險(xiǎn)計(jì)劃及預(yù)算,總經(jīng)辦審核,并報(bào)董事長(zhǎng)審批。
3、 總部行政部及各分公司對(duì)于投保財(cái)產(chǎn)的位置轉(zhuǎn)移或內(nèi)容更改等進(jìn)行適時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總,及時(shí)通知保險(xiǎn)公司變更補(bǔ)充保險(xiǎn)合同,避免因合同不符造成對(duì)公司的不利和損失。
4、總部行政部及車(chē)隊(duì)分別負(fù)責(zé)范圍內(nèi)保險(xiǎn)費(fèi)的監(jiān)控管理,并制定公司保險(xiǎn)費(fèi)管理制度,當(dāng)出現(xiàn)索賠事項(xiàng)時(shí),及時(shí)向保險(xiǎn)公司索賠,把損失降到最低。
5、 總部行政部及車(chē)隊(duì)?wèi)?yīng)監(jiān)督催收返還保險(xiǎn)款,收回后交財(cái)務(wù)部門(mén)入帳。
第三十七條、修理費(fèi)用管理
1、 費(fèi)用內(nèi)容:修理費(fèi)用包括車(chē)輛的維修保養(yǎng)、以及電腦、傳真、復(fù)印機(jī)以及家用電器等各類(lèi)財(cái)產(chǎn)的維修以及購(gòu)置的修理配件。
2、 車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的維修保養(yǎng),制定月度維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,計(jì)劃內(nèi)日常維修費(fèi)用由總經(jīng)理審批。各分公司車(chē)輛的維修保養(yǎng),月度維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,計(jì)劃內(nèi)日常維修費(fèi)用由總經(jīng)理負(fù)責(zé)并上報(bào)董事長(zhǎng)審批。
3、 公司及各分公司其他財(cái)產(chǎn)的維修保養(yǎng)由各公司行政部負(fù)責(zé),制定月度維修保養(yǎng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總部行政部審批;計(jì)劃內(nèi)日常維修費(fèi)用由公司總經(jīng)理審批。
4、 因個(gè)人使用不當(dāng)造成財(cái)產(chǎn)損壞需修理的,由個(gè)人自行修理,公司不墊支修理費(fèi)。
5、 對(duì)于資產(chǎn)的大修理或大額保養(yǎng),上述負(fù)責(zé)部門(mén)需提前申請(qǐng),說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,獲得批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
6、 財(cái)產(chǎn)維修應(yīng)獲取增值稅發(fā)票,供財(cái)務(wù)作為抵扣入帳。
第三十八、條其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程辦理。
第六部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第三十九條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類(lèi)費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十條 工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程:
(1)每月 20 日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;
。2)總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表;
。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;
。4)按工薪審批程序?qū)徟?/p>
(5)每月 25 日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資;
。6)每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。
。ǘ┡R時(shí)工資支付流程同工資支付流程。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程:
。1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;
。2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)支付;社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源辦理,若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
。ㄋ模┢渌@M(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái) 務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第七部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程
第四十一條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。
第四十二條 軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)制度及流程。
。ㄒ唬 填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng):按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。
。ǘ 報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。
(三) 結(jié)賬報(bào)銷(xiāo):
。1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無(wú)誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單);
。2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>
。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款;
。4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第四十三條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)制度及流程
。ㄒ唬 費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。
。ǘ 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大,由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。
。ㄈ 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程
1、審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。
2、簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。
3、付款流程:
(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定);
(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;
。3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款;
(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第七部分 報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定
第四十九條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間具體安排如下:
1、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo):公司財(cái)務(wù)部每月 12 日到次月 5 日為財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間。
2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。
第八部分 附則
第五十條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第五十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)簽字后生效
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度4
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)程序及規(guī)定,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。
1、借款報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限
1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷(xiāo),由各部門(mén)經(jīng)理審簽后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷(xiāo)。凡有審簽權(quán)限的部門(mén)經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。
1.2員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫(xiě)“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。
1.3員工出差返回后,填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。
2.1員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。
2.2出差住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)
技術(shù)部:住宿費(fèi)80元/2人/天;100元/3人/天。
2.4出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
外出員工每人每日補(bǔ)貼20元,6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補(bǔ)貼30元;如有特殊情況需請(qǐng)客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。
2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。
2.5員工出差交通報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)
2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門(mén)經(jīng)理級(jí):可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.5.2員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi),經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車(chē),如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷(xiāo)。
2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票。無(wú)特殊情況,不得報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)票。
3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:
3.1住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。
3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報(bào)銷(xiāo)與此相關(guān)的費(fèi)用。
3.3交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫(xiě)客餐報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。
3.4短途出差不享受住宿補(bǔ)助。
3.5長(zhǎng)途出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí),則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。
3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)時(shí)間為每周一及每五,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的',財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行支付。
3.7超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。
3.8財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度5
。ㄒ唬┵Y費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):?jiǎn)T工因公辦事或者加班,可憑公交車(chē)票據(jù)報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi);加班至晚上10:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后乘出租車(chē),公司可報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)。
。ǘ﹫(bào)銷(xiāo)流程
1、員工整理交通車(chē)票,按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》(須填寫(xiě)坐車(chē)起始站點(diǎn))
2、審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
3、員工持審批后的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)制度及流程
(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由會(huì)所行政人事部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置并指定專人負(fù)責(zé)。
(二)報(bào)銷(xiāo)流程
1、購(gòu)置申請(qǐng):公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算,填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后購(gòu)置。
2、報(bào)銷(xiāo)程序:經(jīng)辦人憑借款手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。不需入庫(kù)的.物資,需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報(bào)銷(xiāo)。
3、費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>
招待費(fèi)及其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出、招待費(fèi)應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。
2、其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)辦理。
(二)報(bào)銷(xiāo)流程:
1、招待費(fèi)由經(jīng)辦、人按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定及按一般流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
2、其他、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)制度及流程辦理。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度6
為了進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用管理,為我局加強(qiáng)廉政建設(shè)發(fā)揮積極的保障作用。對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理辦法實(shí)行,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)作以下規(guī)定:
一、發(fā)票報(bào)銷(xiāo)相關(guān)規(guī)定。
1、餐飲費(fèi)用報(bào)銷(xiāo):需附菜譜清單,附就餐人員名單,發(fā)票上要有參加行動(dòng)或查處案件的`人員詳細(xì)名單、經(jīng)辦人簽字,部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,并注明詳細(xì)事由。
2、住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo):發(fā)票上需要注明參加行動(dòng)或查處案件的人員詳細(xì)名單,經(jīng)辦人簽字,部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,并注明詳細(xì)事由。
3、燃油費(fèi)報(bào)銷(xiāo):發(fā)票上需要注明加油的車(chē)牌號(hào),并且有駕駛員、經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人三方簽字,注明詳細(xì)事由。
4、搬運(yùn)費(fèi)(銷(xiāo)毀費(fèi))報(bào)銷(xiāo):需附搬運(yùn)貨物清單,清單上必須有搬運(yùn)的貨物的品種、數(shù)量及金額明細(xì),發(fā)票上有搬運(yùn)人員、經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人三方簽字認(rèn)可,并注明詳細(xì)事由。
5、與外單位協(xié)同辦案差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo):嚴(yán)格執(zhí)行縣局公司差旅費(fèi)管理辦法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,發(fā)票上注明詳細(xì)的事由。注:外單位人員不能享受我公司差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定。
6、舉報(bào)費(fèi)報(bào)銷(xiāo):舉報(bào)要有記錄表,有立案報(bào)告,舉報(bào)費(fèi)審批表,有領(lǐng)款憑證,領(lǐng)款憑證上必須有舉報(bào)人、負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人(經(jīng)辦人要求三人以上)簽字,經(jīng)辦人和舉報(bào)人不能為同一人;在向舉報(bào)人支付舉報(bào)費(fèi)時(shí),舉報(bào)人必須在舉報(bào)費(fèi)支付單據(jù)上簽字并按手印。
二、報(bào)賬規(guī)定。
當(dāng)月發(fā)生的發(fā)票必須在當(dāng)月或次月報(bào)銷(xiāo),每月10號(hào)和20號(hào)前將所有發(fā)票匯總電子表格發(fā)給部門(mén)報(bào)賬人員、同時(shí)交紙質(zhì)資料,并完成相關(guān)簽字手續(xù)。
匯總表統(tǒng)一表格見(jiàn)下:
張三費(fèi)用開(kāi)支匯總明細(xì)表
序號(hào)
發(fā)票開(kāi)支日期
事由描述清楚
金額
備注
合計(jì)經(jīng)辦人:簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人:簽字日期:
備注:發(fā)票必須提供正規(guī)票據(jù),有國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制章,開(kāi)具單位(店家)專用章,印章為橢圓形。票據(jù)的開(kāi)據(jù)日期、名稱和金額明顯。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度7
一、目的
為保證公司正常的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)運(yùn)作,規(guī)范員工的報(bào)銷(xiāo)流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。
二、范圍
公司全體員工
三、職責(zé)
1、各部門(mén)主管負(fù)責(zé)審核本部門(mén)員工的借款報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng);
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核相關(guān)申請(qǐng),發(fā)放相應(yīng)款項(xiàng),處理發(fā)票等單據(jù);
3、人力資源部和財(cái)務(wù)部共同推進(jìn)、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;
四、程序
1、個(gè)人借支及報(bào)銷(xiāo)
2.1.公司員工因公借款必須先填寫(xiě)《借支單》并出具相關(guān)證據(jù),經(jīng)部門(mén)主管批復(fù)后報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
2.2.報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必須使用有效憑證,并如實(shí)填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》;
2.3.報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限根據(jù)《財(cái)務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;
2.4.經(jīng)理級(jí)以上人員的報(bào)銷(xiāo)需由總經(jīng)理書(shū)面簽核或郵件回復(fù)批準(zhǔn);
2.5.個(gè)人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)并清償所借款項(xiàng),報(bào)銷(xiāo)及清款期限為借款日起一個(gè)月內(nèi),逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財(cái)務(wù)部作出合理書(shū)面解釋,并辦理續(xù)期申請(qǐng),否則將從借款員工工資中扣除;
2.6.員工離開(kāi)公司前必須結(jié)清所有款項(xiàng),離職《移交清單》由員工所在部門(mén)主管檢查,不合之處及時(shí)更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財(cái)物、應(yīng)收款項(xiàng)虧欠未清的,應(yīng)由該部門(mén)主管負(fù)責(zé)追索;
2.7.暫借經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;
2、國(guó)內(nèi)出差
2.1.出差規(guī)定
2.1.1公出人員應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管同意,并提供書(shū)面出差計(jì)劃;
2.1.2公出人員出差需事先通報(bào)人力資源部,說(shuō)明出差事由及出發(fā)、返回時(shí)間,并報(bào)行政助理備案考勤;無(wú)通報(bào)者可視為曠工。
2.1.3如需事先預(yù)支款項(xiàng),請(qǐng)?jiān)凇冻霾钌暾?qǐng)表》中填明借款金額,經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部審批及領(lǐng);
2.1.4出差行程日一律不得申報(bào)加班,節(jié)假日例外;
2.1.5出差員工完成任務(wù)后,應(yīng)立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;
2.1.6如因個(gè)人原因確需額外逗留的,應(yīng)提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費(fèi)用自行負(fù)擔(dān);
2.1.7如因病或其它未知事故滯留時(shí),應(yīng)及時(shí)電話通知部門(mén)主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報(bào)銷(xiāo)滯留期間住宿費(fèi)及其它必要費(fèi)用;
2.1.8出差費(fèi)用應(yīng)在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo),逾期者需向財(cái)務(wù)部門(mén)提供合理解釋,超過(guò)一個(gè)月且沒(méi)有合理解釋的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。
2.1.9出差員工應(yīng)當(dāng)及時(shí)向直屬上司提交書(shū)面出差報(bào)告,其中包括:
a、出差地、日程、目的地;
b、出差處理事項(xiàng);
c、出差條件及意見(jiàn);
2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個(gè)人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;
2.2.交通工具
2.2.1公司員工出差應(yīng)選擇大眾交通工具;
2.2.2員工在本市辦理公務(wù),應(yīng)使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。
2.2.3近距離或不趕時(shí)間的情況下,可選擇汽車(chē)或火車(chē);
2.2.4在以下情況可以使用計(jì)程車(chē):
a、時(shí)間緊急;
b、攜大量現(xiàn)款;
c、有客戶陪同;
d、無(wú)簡(jiǎn)易交通之地段或無(wú)班車(chē)情況。
2.2.5交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
2.3通信費(fèi)用
2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及職務(wù)類(lèi)別給予員工報(bào)銷(xiāo)相應(yīng)的通信費(fèi)用(參閱《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用細(xì)則》);
2.3.2通信費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)主要用于銷(xiāo)售部門(mén)與客戶聯(lián)系時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用;
2.3.3嚴(yán)禁營(yíng)私舞弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)資格;
2.3.4通信費(fèi)用應(yīng)及時(shí)申報(bào),隔月作廢。
2.4住宿費(fèi)用
2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費(fèi)水平的差異,公司對(duì)住宿費(fèi)實(shí)行按地區(qū)按行政級(jí)別對(duì)待:
2.4.2行政級(jí)別分為經(jīng)理和員工;
2.4.3地區(qū)分為
a類(lèi)消費(fèi)區(qū)(深圳、北京、上海)
b類(lèi)消費(fèi)區(qū)(廣州、青島、大連、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門(mén)、西安等)
c類(lèi)消費(fèi)區(qū)(武漢、長(zhǎng)沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟(jì)南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)
2.4.4具體費(fèi)用請(qǐng)參閱《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用細(xì)則》;
2.4.5如有兩位以上同事同時(shí)出差,住宿以雙人住為原則;
2.4.6如在出差當(dāng)?shù)毓緜溆兴奚幔瑔T工住宿以此作為首選;
2.4.7如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準(zhǔn)后可與客戶住同一酒店。
2.5應(yīng)酬費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及膳食補(bǔ)助
2.5.1應(yīng)酬費(fèi)需在出差前征得本部門(mén)主管同意方能報(bào)銷(xiāo);
2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費(fèi)補(bǔ)助;餐費(fèi)補(bǔ)助按實(shí)際出差時(shí)間算,中午12時(shí)至夜里12時(shí)出差的按半天算;
2.5.3如有報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)的,或由對(duì)方單位負(fù)責(zé)支付用餐的,則取消當(dāng)日補(bǔ)助,具體按實(shí)際情況計(jì)算;
2.5.4本市出差,不再另報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi),夜間返回的(19:00以后)按餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。
2.5.5在外留宿實(shí)行每日餐費(fèi)補(bǔ)助;
2.5.6餐費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用請(qǐng)參閱《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用細(xì)則》。
3、國(guó)外出差
3.1出差規(guī)定
3.1.1所有國(guó)外出差均需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn);
3.1.2出外出差人員之差旅費(fèi),按出國(guó)目的地標(biāo)準(zhǔn)支給;
3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費(fèi)金額以當(dāng)?shù)亓羲拗貐^(qū)為報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn);
3.1.4出差行程日一律不得申報(bào)加班,節(jié)假日例外;
3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個(gè)人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;
3.2交通工具:
3.2.1一律經(jīng)濟(jì)客位,總經(jīng)理以上且航程3小時(shí)以上可乘商務(wù)客位;
3.2.2海陸上交通工具不分等級(jí),但以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,安全快捷為原則;
3.2.3乘坐國(guó)外航線之旅費(fèi),應(yīng)以旅行社發(fā)票為原始憑證。市內(nèi)往返機(jī)場(chǎng)請(qǐng)搭機(jī)場(chǎng)巴士,或搭出租汽車(chē)前往巴士站?偨(jīng)理以上可自行選擇。
3.3臨時(shí)費(fèi)用:
3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費(fèi)及因公交際應(yīng)酬之費(fèi)用可隨附單據(jù)按實(shí)報(bào)銷(xiāo);
3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運(yùn)費(fèi)用自行負(fù)擔(dān)。如屬公物可按合法憑證報(bào)銷(xiāo);
3.3.3交際費(fèi)及其它特別開(kāi)支由需在出差之前申報(bào)并由上級(jí)主管批準(zhǔn)后方能報(bào)銷(xiāo);
3.3.4員工出國(guó)如有公司安排住宿者或用餐者,不報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)和餐費(fèi)。
3.4差旅費(fèi)用請(qǐng)參考《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用細(xì)則》:
五、相關(guān)文件:
1、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度實(shí)施細(xì)則
2.財(cái)務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度2
為了規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金的使用效率,促進(jìn)教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況,特制定本制度:
一、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:
1.報(bào)銷(xiāo)憑證必須是正式發(fā)票或財(cái)政局及稅務(wù)部門(mén)印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)無(wú)效。
2.發(fā)票內(nèi)容要齊全:?jiǎn)挝幻Q(一律為“樂(lè)成鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué)”)、日期、品名(必須填寫(xiě)物品及辦公用品的具體名稱)、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目填寫(xiě)齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫(xiě)相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無(wú)效。
3.印章要齊全:報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章;事業(yè)收據(jù)必須有省或市級(jí)財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財(cái)務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)(必須是本年度或前一年度印制的)。
4.在超市購(gòu)買(mǎi)商品的,須提供超市機(jī)制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價(jià)、數(shù)量)且商品符合財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)范圍。
5.各部門(mén)按規(guī)定領(lǐng)取加班費(fèi)、補(bǔ)貼、臨時(shí)工工資、酬金等,均要填制領(lǐng)款單據(jù)(或工資表),按人員造冊(cè),注明標(biāo)準(zhǔn)、工作天數(shù),并須相關(guān)人沒(méi)簽字。加班費(fèi)、補(bǔ)貼、考核工資、酬金等統(tǒng)一由辦公室審核后,報(bào)校長(zhǎng)簽批后到財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo);臨時(shí)工工資每月統(tǒng)一由所使用部門(mén)考核造冊(cè)經(jīng)審核報(bào)校長(zhǎng)簽批后到財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)。
6.原始票據(jù)遺失的處理辦法:現(xiàn)金結(jié)算的要重新取得;非現(xiàn)金結(jié)算的,段提供對(duì)方單位出具的證明(單據(jù)號(hào)碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等)和加蓋財(cái)務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。
7.因公出差遺失票據(jù)的處理辦法:遺失單程票的,由本人寫(xiě)出書(shū)面情況說(shuō)明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。遺失火車(chē)票、汽車(chē)票的,可比照另一單程票價(jià),在規(guī)定的`標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)給予報(bào)銷(xiāo);遺失雙程票的,將不予報(bào)銷(xiāo)。
二、現(xiàn)金銀行結(jié)算的要求
(一)現(xiàn)金結(jié)算的注意事項(xiàng)
1.現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的管理規(guī)定。
2.凡一次零星采購(gòu)金額超過(guò)1000元,原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算,均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票(同城)或匯款(異地)進(jìn)行結(jié)算,并應(yīng)取得對(duì)方單位的完整名稱和銀行帳號(hào)。
3.因公借款及一次報(bào)銷(xiāo)金額超過(guò)10000元者,必須提前1天告知財(cái)務(wù)室,否則由本人到銀行憑財(cái)務(wù)室出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。
4.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定:這為每周三五報(bào)銷(xiāo)。請(qǐng)各位同志予以支持,自覺(jué)遵守。
。ǘ┿y行結(jié)算注意的事項(xiàng)
1.工作人員在當(dāng)?shù)鼗虻酵獾刭?gòu)物,應(yīng)有批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃,如屬固定資產(chǎn)的安排固定資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則辦理各項(xiàng)手續(xù),所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報(bào)銷(xiāo)。
2.用款部門(mén)經(jīng)辦人憑辦理好報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的發(fā)票或暫付款,經(jīng)審核制單后可直接開(kāi)具支票、匯票、匯兌。
。ㄈ╊I(lǐng)取支票注意事項(xiàng)
1.支票不要折疊,密碼、日期、金額不能涂改。
2.每月25日前辦理支票轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
3.支票要在有效期內(nèi)使用(轉(zhuǎn)帳支票期限為10天)。
4.作廢或過(guò)期支票一律由本單位經(jīng)辦人員換取,校外人員不予辦理。
5.遺失支票由本人立即到銀行掛失,并及時(shí)通知財(cái)務(wù)室,以免造成損失。
6.辦理外地與本地匯款,經(jīng)辦人提供的帳號(hào)、開(kāi)戶行,單位名稱必須準(zhǔn)確無(wú)誤,如有差錯(cuò)責(zé)任自負(fù)。
三、往來(lái)帳款結(jié)算的要求
1.出差人員因出差所借差旅費(fèi),必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(出差回來(lái)一個(gè)星期內(nèi)),辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù);如因特殊情況不能在一個(gè)月內(nèi)結(jié)算的,應(yīng)寫(xiě)出局面說(shuō)明,列明具體歸還日期(最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月),由總務(wù)主任簽字,并報(bào)校長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。
2.零星購(gòu)物所借備用金,應(yīng)于購(gòu)物后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)室結(jié)帳。
3.采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算的各類(lèi)借款,經(jīng)辦人須在十天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)帳款手續(xù);采用匯票或匯款結(jié)算的各類(lèi)借款,經(jīng)辦人須在三十天內(nèi)輸報(bào)銷(xiāo)帳款手續(xù)。
4.在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的,由財(cái)務(wù)室在有關(guān)經(jīng)費(fèi)中直接扣款,并且遵循“前帳不結(jié),后帳不借”的原則。
四、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及要求
(一)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限
學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度,學(xué)校所有的財(cái)務(wù)支出都必須經(jīng)校長(zhǎng)審批后,方可到財(cái)務(wù)室辦理結(jié)算。結(jié)算金額在一萬(wàn)元以上的,還須經(jīng)校委會(huì)審核。
。ǘ┴(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)基本手續(xù)及要求
1.教職工到財(cái)務(wù)室報(bào)帳,必須攜帶報(bào)帳所需的全部憑證,包括:需要報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)發(fā)標(biāo)、收據(jù);物資采購(gòu)的需有“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”;符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫(kù)單,屬政府采購(gòu)項(xiàng)目的必須有政府采購(gòu)審批表;外出參加會(huì)議的還須有會(huì)議通知等。
2.票據(jù)須分別由經(jīng)國(guó)人、驗(yàn)收人、證明人簽字,并經(jīng)校長(zhǎng)審批。
3.填制“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”。報(bào)銷(xiāo)憑證后所附的有關(guān)必票要整齊地粘在左上角,并在封面上寫(xiě)清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計(jì)金額,所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。
4.各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍(lán)黑或碳素墨水填寫(xiě),做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣大小寫(xiě)要清楚、完整、正確、相符,小寫(xiě)必須寫(xiě)到分位,沒(méi)有的用“0”補(bǔ)齊。
5.對(duì)于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣大小寫(xiě)不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)帳憑證的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報(bào)帳。
。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)太要求
1.基本工資、補(bǔ)助工資的調(diào)整與變動(dòng)由辦公室根據(jù)國(guó)家規(guī)定核定,并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后,由辦公室簽發(fā)通知單,通知財(cái)務(wù)室造冊(cè),并報(bào)校長(zhǎng)室審批后發(fā)放。
2.校內(nèi)津貼按學(xué)校津貼考核分配方案執(zhí)行,具體標(biāo)準(zhǔn)由辦公室負(fù)責(zé)考核,并報(bào)校長(zhǎng)審批,財(cái)務(wù)室按審批后的考核表造冊(cè)發(fā)放。
3.外聘教師講座費(fèi),需經(jīng)校長(zhǎng)室同意,并由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)填制領(lǐng)款單據(jù),交校長(zhǎng)審批后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)。
4.離退休人員工資由辦公室根據(jù)政府有關(guān)核定,變動(dòng)時(shí)需由辦公室辦理好相關(guān)審批手續(xù)后,由辦公室簽發(fā)通知單,通知財(cái)務(wù)室造冊(cè),并報(bào)校長(zhǎng)室審批后發(fā)放。
5.學(xué)生獎(jiǎng)、助學(xué)金由教務(wù)處、政教處根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理,財(cái)務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。社會(huì)捐助特困生專項(xiàng)助學(xué)金,由教務(wù)處、政教處根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)具體評(píng)定,造冊(cè)并報(bào)校長(zhǎng)室審批后,報(bào)財(cái)務(wù)室發(fā)放。
6.職工探親費(fèi):外市籍教師及招聘教師利用休假期間回家探親的(包括已婚職工探望配偶和未婚職工探望父母)每學(xué)期包干補(bǔ)助300元探親費(fèi),其他費(fèi)用包括路費(fèi)、住宿費(fèi)等不再單獨(dú)報(bào)銷(xiāo),探親費(fèi)單據(jù)由辦公室負(fù)責(zé)核定,并造表報(bào)校長(zhǎng)室審批后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)。
7.獨(dú)生子女費(fèi),領(lǐng)取獨(dú)生子女證的教職工,每年發(fā)獨(dú)生子女費(fèi)50元,直至小孩14周歲。由學(xué)校財(cái)務(wù)室于每年年底造冊(cè),報(bào)校長(zhǎng)室審批后發(fā)放。
8.喪葬撫恤費(fèi)、遺屬補(bǔ)助費(fèi)由辦公室根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定,財(cái)務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費(fèi)由工會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
9.臨時(shí)人員工資由各使用部門(mén)在每月下旬負(fù)責(zé)考核并造冊(cè),報(bào)校長(zhǎng)室審批后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)。
10.校內(nèi)津貼、課時(shí)津貼等各種勞務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)表,需經(jīng)辦公室審核、校長(zhǎng)室批準(zhǔn),財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)發(fā)放,并由領(lǐng)款人簽字,本人不在時(shí)可由他人代簽,但一人不得同時(shí)替多人代簽。
11.在職工資、離退工資一律以銀行儲(chǔ)蓄卡形式發(fā)放至本人手中,所有相關(guān)人員有義務(wù)配合學(xué)校依據(jù)銀行規(guī)定辦理開(kāi)卡、開(kāi)折太掛失補(bǔ)辦手續(xù)。若發(fā)生工資本遺失時(shí),必須在每月20日前將補(bǔ)辦的工資卡號(hào)告知財(cái)務(wù)室及時(shí)變更,以防發(fā)生差錯(cuò)(學(xué)校全體教職員工的工資卡統(tǒng)一在市農(nóng)業(yè)銀行辦理,其他銀行無(wú)效)。
12.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,購(gòu)置各類(lèi)辦公用品或其它物品,首先由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)校長(zhǎng)室審批后,統(tǒng)一由學(xué)?倓(wù)處安排購(gòu)買(mǎi)。所有購(gòu)置物品,必須遵循先入庫(kù)(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財(cái)務(wù)程序。報(bào)銷(xiāo)時(shí),發(fā)票必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名,同時(shí)連同《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》和《入庫(kù)單》一并到財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)(辦公用品的購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)一歸口學(xué)?倓(wù)處負(fù)責(zé),所有手續(xù)統(tǒng)一由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理)。
13.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,購(gòu)置各類(lèi)小額教學(xué)用品或?qū)S貌牧,由總?wù)處負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)校長(zhǎng)室審批,統(tǒng)一由總務(wù)處安排購(gòu)買(mǎi)。如有必要,由總務(wù)處聯(lián)系政府采購(gòu)中心購(gòu)買(mǎi)。所有購(gòu)置物品,必須遵循先入庫(kù)(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財(cái)務(wù)程序。報(bào)銷(xiāo)時(shí),發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名,同時(shí)連同《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》和《入庫(kù)單》一并到財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)。
14.固定資產(chǎn)的購(gòu)置,按年度學(xué)校計(jì)劃,一律由總務(wù)處辦理好政府采購(gòu)(或政府采購(gòu)特例)手續(xù),憑政府采購(gòu)(或政府采購(gòu)特例)單經(jīng)校長(zhǎng)簽批后到學(xué)校財(cái)務(wù)室先辦理暫付款手續(xù),待固定資產(chǎn)交付時(shí),隨同政府采購(gòu)單(或政府采購(gòu)特例)和固定資產(chǎn)入庫(kù)單,經(jīng)校長(zhǎng)簽批后至財(cái)務(wù)室辦理結(jié)算手續(xù)。
15.差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo):
。1)教職工的出差一律由校長(zhǎng)室安排批準(zhǔn),憑開(kāi)會(huì)文件及校長(zhǎng)室批準(zhǔn)通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù),填制出差通知單。
。2)出差人;回校后一周內(nèi)需到財(cái)務(wù)室辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),用藍(lán)(黑)墨水筆填寫(xiě)“差旅報(bào)銷(xiāo)單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單時(shí),要將每個(gè)人的姓名都填上,內(nèi)容填寫(xiě)要齊全,要有經(jīng)手人、證明人、負(fù)責(zé)人的簽名,將出差的車(chē)票和住宿費(fèi)發(fā)票按規(guī)定動(dòng)作在“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”后左上角整齊粘貼好,并附出差通知和有關(guān)會(huì)議通知。
。3)出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不分途中和住勤,每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:縣市20元,外市一般地區(qū)30元,特定地區(qū)50元,已享受承包單位伙食補(bǔ)貼或講課補(bǔ)貼者,不再享受出差補(bǔ)貼。
。4)工作人員出差期間,每人每天發(fā)城關(guān)內(nèi)交通費(fèi)15元,樂(lè)清市內(nèi)城關(guān)以外60元,包干使用,不再報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通費(fèi)。出差時(shí)使用自備車(chē)的,也按以上標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
。5)出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):樂(lè)清市內(nèi)樂(lè)成鎮(zhèn)以外每天50元,外市一般地區(qū)80元,特定地區(qū)100元;
。6)“差旅報(bào)銷(xiāo)單”先經(jīng)財(cái)務(wù)人員技術(shù)審核,再由校長(zhǎng)審批,最后到財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)。
16.教師學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:
(1)經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)參加非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)的:
、、住宿費(fèi)、往返費(fèi)按相關(guān)規(guī)定憑據(jù)限額報(bào)銷(xiāo),報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、書(shū)本費(fèi)、學(xué)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等開(kāi)支憑據(jù)全額報(bào)銷(xiāo);
②、伙食補(bǔ)助費(fèi)每天補(bǔ)助20元。本地學(xué)員原則應(yīng)回家食宿,不發(fā)伙食費(fèi)補(bǔ)助。
。2)教師參加本科段學(xué)歷學(xué)習(xí)的費(fèi)用學(xué)校不再給予報(bào)銷(xiāo)。
17.業(yè)務(wù)招待費(fèi):學(xué)校的接待任務(wù)統(tǒng)一歸口學(xué)校辦公室負(fù)責(zé),上級(jí)單位、同等級(jí)別或重要客人、其他人員的接待標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)國(guó)家制定的標(biāo)準(zhǔn),正常接待一律安排在學(xué)校食堂,特殊情況需到賓館飯店接待的需報(bào)校長(zhǎng)室批準(zhǔn),所有接待都必須由辦公室填制《樂(lè)成實(shí)驗(yàn)中學(xué)來(lái)客接待審批單》方可到財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo),未辦理審批手續(xù)的,財(cái)務(wù)室不得支付接待費(fèi)用。
18.校內(nèi)零星維修歸口總務(wù)處負(fù)責(zé),學(xué)校發(fā)生的零星修繕費(fèi),都必須由總務(wù)處開(kāi)具派工單。零工在結(jié)算時(shí),總務(wù)處按實(shí)際支出額填寫(xiě)《工資表》發(fā)放。
19.基建工程支出:學(xué)校所有基建工程都必須執(zhí)行招投標(biāo)制度,工程結(jié)束預(yù)付款不得走出工程預(yù)算的80%,基建工程項(xiàng)目完后須報(bào)相關(guān)審計(jì)處審計(jì)后方辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
21.當(dāng)年各類(lèi)票據(jù)的報(bào)銷(xiāo)截止日為下一年度的三月底,超過(guò)期限的票據(jù),財(cái)務(wù)室可不予辦理,有特殊情況的需書(shū)面說(shuō)明情況并報(bào)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷(xiāo)。
22.本制度由校長(zhǎng)室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度8
一、審批權(quán)限
1、日常費(fèi)用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字同意,方可執(zhí)行。
2、公司員工所有報(bào)銷(xiāo)必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后,匯總交予出納報(bào)銷(xiāo)。
二、請(qǐng)款審批手續(xù)
1、請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“借款單”由總經(jīng)理簽字。
2、請(qǐng)款人員執(zhí)審批簽字后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付。
3、收款人員須出具收據(jù),交由財(cái)務(wù)部門(mén)備案。
三、各種費(fèi)用列支規(guī)定
1、普通辦公用品和車(chē)間日常用品根據(jù)本公司一個(gè)月需要量購(gòu)入,集中填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后采購(gòu),采購(gòu)經(jīng)手人和驗(yàn)收人簽字后報(bào)批,需附采購(gòu)申請(qǐng)單(已審批簽字)、送貨簽收單、領(lǐng)用人簽收單。
2、大宗辦公用品、生產(chǎn)材料及零部件采購(gòu),必須簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。各類(lèi)員工出差前需填寫(xiě)出差申請(qǐng)單,詳細(xì)列明出差事由、出差地點(diǎn)、出差往返時(shí)間等信息,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容具體為:
。1)全額報(bào)銷(xiāo)自公司至出差目的地的往返車(chē)、船票以及地區(qū)間長(zhǎng)途交通費(fèi)用,原則為各類(lèi)人員出發(fā)不得乘坐飛機(jī),特殊情況須在乘機(jī)前經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),否則不予報(bào)銷(xiāo);船票僅限三等倉(cāng)位,超標(biāo)部分不予報(bào)銷(xiāo);乘火車(chē)300公里以上,可報(bào)銷(xiāo)硬臥鋪車(chē)票。
。2)住宿費(fèi)每日元以內(nèi)方可報(bào)銷(xiāo),餐費(fèi)每日元以內(nèi)方可報(bào)銷(xiāo),特殊情況須附詳細(xì)說(shuō)明,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
。3)員工出差期間如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,并且事后在費(fèi)用憑據(jù)上簽字,具體報(bào)銷(xiāo)原則參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)要求執(zhí)行。
4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待,不接待”、“可參與可不參與人員,不參與”、“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用,不發(fā)生”、“態(tài)度熱情,費(fèi)用從簡(jiǎn)”的原則,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)和總經(jīng)理審核通過(guò),實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
5、車(chē)輛費(fèi),包括停車(chē)費(fèi)、路橋費(fèi)、加油費(fèi)等。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)需注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由。
6、打車(chē)費(fèi)。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)需備注時(shí)間、地點(diǎn)、事由,否則不予報(bào)銷(xiāo)。
7、電話費(fèi)。辦公室座機(jī)電話費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),以電信部門(mén)繳費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)。個(gè)人手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)實(shí)行崗位制,即特殊崗位需要報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話費(fèi)的須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,明確報(bào)銷(xiāo)額度,并書(shū)面?zhèn)浒傅截?cái)務(wù)部門(mén),方可執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)。
8、水電費(fèi)。實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),以相關(guān)單位繳費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)。
9、各部門(mén)需訂報(bào)刊、雜志,先報(bào)行政部門(mén)初審,經(jīng)總經(jīng)理同意后,由行政部門(mén)統(tǒng)一辦理。所需費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),以業(yè)務(wù)受理單據(jù)為準(zhǔn)。
10、職工參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班及職稱職務(wù)考試,事先應(yīng)征得所在部門(mén)及公司的同意,在成績(jī)合格后,其費(fèi)用方可報(bào)銷(xiāo)。
11、各種應(yīng)交稅金。
12、各月發(fā)放工資。
13、向金融機(jī)構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的郵電、手續(xù)費(fèi)、貸款利息。
14、其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況確定,無(wú)特殊原因,任何人員的個(gè)人消費(fèi)均不得報(bào)銷(xiāo)。謊包費(fèi)用,一旦發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。
四、報(bào)銷(xiāo)管理要求
1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程:填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部(出納)支付。
2、以上各種報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,必須為國(guó)家統(tǒng)一發(fā)票,經(jīng)營(yíng)性收款收據(jù)一律不能報(bào)銷(xiāo)入賬,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理同意。
3、發(fā)票上抬頭必須和報(bào)銷(xiāo)單位一致,否則不能報(bào)銷(xiāo)。
4、各種開(kāi)支必須符合國(guó)家財(cái)稅法規(guī),報(bào)銷(xiāo)時(shí),報(bào)銷(xiāo)單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票。
5、財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核,對(duì)不符合報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的單據(jù),財(cái)務(wù)應(yīng)要求更換。無(wú)法更換的,財(cái)務(wù)部門(mén)可拒絕報(bào)銷(xiāo)。
6、大額結(jié)算的費(fèi)用,應(yīng)通過(guò)銀行結(jié)算。
7、自制報(bào)銷(xiāo)單據(jù),由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計(jì)格式,做到規(guī)范、整潔。
8、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一般不得涂改,如有改動(dòng),外來(lái)發(fā)票應(yīng)由對(duì)方單位加蓋公章,自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章,否則不予報(bào)銷(xiāo)。
9、對(duì)外簽訂的.各種合同、協(xié)議及內(nèi)部員工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財(cái)務(wù)部一份,作為財(cái)務(wù)收、付款依據(jù),對(duì)無(wú)依據(jù)的支付款項(xiàng),財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)拒絕支付。
五、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間要求
購(gòu)買(mǎi)原材料及零部件、支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。員工報(bào)銷(xiāo)其他費(fèi)用,自費(fèi)用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批,逾期并無(wú)正當(dāng)理由的,視為自動(dòng)放棄。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度9
一、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:
1、報(bào)銷(xiāo)憑證必須是正式發(fā)票或財(cái)政局及稅務(wù)部門(mén)印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫(xiě)時(shí)一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)無(wú)效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全:?jiǎn)挝幻Q(龍灣區(qū)河天鎮(zhèn)第一小學(xué))、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目填寫(xiě)齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫(xiě)相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無(wú)效。
3、印章要齊全:報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章;事業(yè)收據(jù)必須有省或市級(jí)財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的`財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財(cái)務(wù)專用章。
4、報(bào)銷(xiāo)憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的,財(cái)務(wù)人員不得給予報(bào)銷(xiāo)。
二、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及要求
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限
學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度,學(xué)校所有的財(cái)務(wù)支出都必須經(jīng)校長(zhǎng)審批后,方可到總務(wù)處辦理結(jié)算。
(二)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)基本手續(xù)及要求
1、教職工到總務(wù)處報(bào)帳,必須攜帶報(bào)帳所需的全部憑證,包括:需要報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)發(fā)票、收據(jù);物資采購(gòu)一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行;符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫(kù)單,外出參加會(huì)議的還須有通知等。
2、票據(jù)須分別由經(jīng)辦人、證明人簽字,報(bào)賬員審核,總務(wù)主任復(fù)核,校長(zhǎng)審批。
3、報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),填制差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單,報(bào)銷(xiāo)憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼在一排,并在封面上寫(xiě)清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計(jì)金額,所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。
4、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫(xiě),做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣大小寫(xiě)要清楚、完整、正確、相符,小寫(xiě)必須寫(xiě)到分位,沒(méi)有的用0補(bǔ)齊。
5、對(duì)于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣大小寫(xiě)不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)帳憑證的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報(bào)帳。
。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及要求
1、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,購(gòu)置各類(lèi)辦公用品或其它物品,首先由總務(wù)處填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)校長(zhǎng)審批后,統(tǒng)一由學(xué)?倓(wù)處安排購(gòu)買(mǎi)。所有購(gòu)置物品,必須遵循先入庫(kù)(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財(cái)務(wù)程序。報(bào)銷(xiāo)時(shí),發(fā)票必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名,同時(shí)連同《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》一并到財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)。
2、差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo):
。1)教職員工的出差一律由學(xué)校安排批準(zhǔn),憑開(kāi)會(huì)文件。
。2)出差人回校后一周內(nèi)需到總務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù),用藍(lán)(黑)墨水筆填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單時(shí),要將每個(gè)人的姓名都填上,內(nèi)容填寫(xiě)要齊全,要有經(jīng)手人、證明人、報(bào)賬員審核,總務(wù)主任復(fù)核、校長(zhǎng)的簽名,將出差的車(chē)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單和住宿費(fèi)發(fā)票按規(guī)定在“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”后左上角整齊粘貼好,并附出差通知和有關(guān)會(huì)議通知。;
。3)工作人員出差期間,出差費(fèi)不分途中和住勤,每人每天標(biāo)準(zhǔn)為:區(qū)永中20元包干,狀元30元包干,溫州50元包干,外市按以乘公交車(chē)實(shí)際報(bào)銷(xiāo)。已享受承辦單位伙食(或補(bǔ)貼)不再享受出差補(bǔ)貼,實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),出租車(chē)發(fā)票一律不予報(bào)銷(xiāo);
(4)出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):出差時(shí)如確實(shí)需要住宿,根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
。5)“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”先經(jīng)會(huì)計(jì)人員認(rèn)真核對(duì)簽字,再由校長(zhǎng)審批,最后到總務(wù)處報(bào)銷(xiāo)。職工出差返回后應(yīng)于一周內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù),未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的,財(cái)務(wù)處可不予辦理;
。6)如遇特殊情況(事情或時(shí)間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等)可臨時(shí)租車(chē)(學(xué)校不承擔(dān)安全連帶責(zé)任),但所有租車(chē)須事先或臨時(shí)征得校長(zhǎng)同意,租車(chē)費(fèi)用以當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。
3、教師學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:
。1)經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)參加非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)的住宿費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)、書(shū)本費(fèi)、學(xué)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等開(kāi)支憑據(jù)全額報(bào)銷(xiāo),伙食、交通等補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定執(zhí)行。本地學(xué)員原則應(yīng)回家食宿,不發(fā)伙食費(fèi)補(bǔ)助。
。2)教師參加本人學(xué)歷學(xué)習(xí)的費(fèi)用學(xué)校不再給予報(bào)銷(xiāo)。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度10
一、經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目
我局經(jīng)費(fèi)支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外,劃分為經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出兩類(lèi)。
(一)經(jīng)常性支出項(xiàng)目
1.車(chē)站報(bào)了洪水服務(wù)費(fèi)。主要支出范圍:水文站調(diào)度人員報(bào)汛勞務(wù)費(fèi)、防汛搶險(xiǎn)加班費(fèi)、夜班費(fèi)等。
2.辦公費(fèi):主要包括日常辦公用品,如紙、筆、墨、票夾、文件夾;打印資料,飲用水、報(bào)刊雜志等。
3.郵政費(fèi)用:指信件、包裹、貨物和其他物品的郵寄費(fèi)用。 4.差旅費(fèi):主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助、探親費(fèi)、保險(xiǎn)等費(fèi)用。
5.租賃費(fèi):指經(jīng)批準(zhǔn)的臨時(shí)租賃費(fèi)。
6.整站及維修費(fèi):主要包括房屋及單價(jià)低于20xx元的設(shè)施設(shè)備的一般維修維護(hù)費(fèi)用。
7.水文資料整編費(fèi):主要包括對(duì)已收集的各類(lèi)水文原始數(shù)據(jù)資料,進(jìn)行初審復(fù)審、整理匯編成冊(cè)所發(fā)生的費(fèi)用。
8.生產(chǎn)測(cè)試費(fèi):主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、汽油、柴油、黃油、吸管手柄、油漆等業(yè)務(wù)專用耗材。
9.水電費(fèi):指局機(jī)關(guān)和基地辦公室的水電費(fèi)。
10.雨量站報(bào)汛合同費(fèi):主要指雨量站和遙測(cè)雨量站的雨量觀測(cè)和報(bào)汛合同費(fèi)。自動(dòng)監(jiān)測(cè)水文站設(shè)備維護(hù)費(fèi)。
11.水文站臨時(shí)(搶險(xiǎn)、維護(hù)、觀測(cè))服務(wù)費(fèi):主要包括臨時(shí)搶險(xiǎn)、整站維護(hù)、水文觀測(cè)服務(wù)費(fèi)。
12.報(bào)汛通信費(fèi):主要包括報(bào)汛電話費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。
13.購(gòu)置費(fèi):主要包括購(gòu)買(mǎi)單價(jià)在1000元以下的小型、零星設(shè)備和儀器。
14.墑情系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi):主要包括墑情設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)(維修材料、車(chē)輛、人員差旅費(fèi))、場(chǎng)地租賃費(fèi)及設(shè)備設(shè)施看護(hù)費(fèi)、通訊費(fèi)等。
15.車(chē)輛運(yùn)行費(fèi):主要包括車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)、洗停車(chē)費(fèi)、年檢費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、駕駛員公里補(bǔ)助等。
16.水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi):主要包括水質(zhì)運(yùn)行費(fèi)和采樣費(fèi)。業(yè)務(wù)費(fèi)用:包括水質(zhì)勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)、標(biāo)樣費(fèi)、藥費(fèi)、小型儀器購(gòu)置費(fèi)、儀器鑒定費(fèi)等。取樣費(fèi):包括取樣交通費(fèi)(包括包車(chē)、租車(chē))、差旅費(fèi)和取樣人員勞務(wù)費(fèi)。
17.接待費(fèi):主要包括單位各類(lèi)接待所產(chǎn)生的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等。
18.會(huì)議費(fèi):主要包括會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。
19.其他:除以上所列項(xiàng)目之外的其他批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用。
(二)非經(jīng)常性支出項(xiàng)目包括遇不可抗力導(dǎo)致的房屋、大型設(shè)備維修和水毀修復(fù)以及局安排的專項(xiàng)工作,其經(jīng)費(fèi)支出按局財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,單獨(dú)列報(bào)。
二、經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)票據(jù)要求
(一)需要提供正規(guī)發(fā)票的支出項(xiàng)目,如辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)(出差補(bǔ)貼除外)、房屋租賃費(fèi)、全站及維護(hù)材料費(fèi)、水文資料整理費(fèi)(人員補(bǔ)貼除外)、檢測(cè)費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)汛通訊費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、土壤水分系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)(出差補(bǔ)貼除外)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)(安全獎(jiǎng)、駕駛員公里補(bǔ)貼除外)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)(水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi))。水文(站)發(fā)生臨時(shí)搶險(xiǎn)、整站維護(hù)、水文觀測(cè)服務(wù)費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)水文(站)臨時(shí)(搶險(xiǎn)、維護(hù)、觀測(cè))服務(wù)費(fèi)收據(jù),并向稅務(wù)部門(mén)索取正式發(fā)票。
(二)需要填列自制憑據(jù)的支出項(xiàng)目測(cè)站報(bào)汛勞務(wù)費(fèi)、雨量站報(bào)汛承包費(fèi)、墑情設(shè)施設(shè)備看護(hù)費(fèi),需填列相應(yīng)的局自制領(lǐng)條憑據(jù)。
(三)憑證粘貼及附件要求原始單據(jù)按經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目歸類(lèi),填制xx市水文局報(bào)銷(xiāo)封面。購(gòu)置材料、儀器設(shè)備、辦公用品,必須附有所購(gòu)物品明細(xì)清單,并經(jīng)保管驗(yàn)收人簽字;非經(jīng)常性支出項(xiàng)目應(yīng)附審批手續(xù)。按規(guī)定須簽訂經(jīng)濟(jì)合同的.,應(yīng)附相應(yīng)合同(協(xié)議);金額較大、有經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)的支出需在報(bào)銷(xiāo)時(shí)附上經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)及批復(fù)文件的復(fù)印件;會(huì)議費(fèi)支出需附會(huì)議通知、參會(huì)人員名單等資料。
三、基地、測(cè)站報(bào)賬程序
基地、測(cè)站取得原始單據(jù)后,按規(guī)定填制報(bào)銷(xiāo)封面。經(jīng)審核、分類(lèi)、匯總填列經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)表。
(一)報(bào)表審核意見(jiàn)程序
1.機(jī)關(guān)報(bào)銷(xiāo),由經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。經(jīng)辦人必須是我單位在編職工,收款單位相關(guān)人員不得作為報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人。
2.測(cè)站報(bào)銷(xiāo),首先由基地進(jìn)行初審,由基地負(fù)責(zé)人在報(bào)銷(xiāo)封面上簽字;貓(bào)帳員在報(bào)銷(xiāo)表上寫(xiě)明費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況,核對(duì)測(cè)站與基地的上期結(jié)存是否一致,注明本期的發(fā)生額和本期余額。
3.基地報(bào)銷(xiāo),首先由財(cái)務(wù)人員審核其規(guī)范性和合理性,再交分管局領(lǐng)導(dǎo)審查,并在報(bào)銷(xiāo)封面上簽字,報(bào)銷(xiāo)表上批明是否同意報(bào)銷(xiāo)。
4.財(cái)務(wù)部應(yīng)核對(duì)站、基地的憑證和報(bào)表數(shù)據(jù),并注明當(dāng)期金額和當(dāng)期余額。如發(fā)現(xiàn)支出不合理,單據(jù)不符,不予報(bào)銷(xiāo)。如果數(shù)據(jù)不一致,必須在當(dāng)期核實(shí)。
(二)報(bào)表具體填列方法
1.經(jīng)費(fèi)收支情況
(1)經(jīng)費(fèi)收入合計(jì)=撥入經(jīng)費(fèi)+借款+其他收入;
(2)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)=報(bào)銷(xiāo)數(shù)額+上交款;
(3)本月經(jīng)費(fèi)結(jié)存=上月經(jīng)費(fèi)結(jié)存+本月經(jīng)費(fèi)收入合計(jì)-本月經(jīng)費(fèi)支出合計(jì);本月經(jīng)費(fèi)結(jié)存(包括:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、暫付款等)。
2.經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)核轉(zhuǎn)程序
(1)測(cè)站報(bào)表,報(bào)銷(xiāo)金額由測(cè)站填列;核轉(zhuǎn)數(shù)和核退金額由基地填列,本月報(bào)銷(xiāo)由局計(jì)財(cái)科審定填列。
(2)基地報(bào)告,報(bào)銷(xiāo)金額由基地填寫(xiě),核轉(zhuǎn)、核退金額由計(jì)財(cái)局填寫(xiě)。
3.駐地報(bào)銷(xiāo)說(shuō)明:駐地或基地應(yīng)說(shuō)明本期報(bào)銷(xiāo)需要說(shuō)明的情況,以便基地和財(cái)務(wù)部審核。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度11
一、目的
根據(jù)內(nèi)蒙古圣牧高科奶業(yè)有限公司直營(yíng)部(以下簡(jiǎn)稱“直營(yíng)部”)的實(shí)際情況,本著合理、有效地控制公司車(chē)輛發(fā)生的費(fèi)用,特制定本制度。
二、適用范圍
公司直營(yíng)部
三、直營(yíng)部車(chē)輛的使用和維修規(guī)定
1、必須是辦理直營(yíng)部相關(guān)業(yè)務(wù),不允許用直營(yíng)部車(chē)輛辦理個(gè)人業(yè)務(wù);
2、用車(chē)時(shí)司機(jī)必須讓直營(yíng)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)或者知曉后方可;
3、司機(jī)根據(jù)車(chē)輛使用情況填寫(xiě)用車(chē)?yán)锍虜?shù)和具體時(shí)間,并保存;
4、車(chē)輛修理時(shí)必須填寫(xiě)車(chē)輛維修申請(qǐng)單(一式二聯(lián)),經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行維修;
5、其他部門(mén)有需要使用直營(yíng)部車(chē)輛辦理業(yè)務(wù)時(shí),必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后才能使用,且發(fā)生的費(fèi)用由該部門(mén)承擔(dān)。
6、直營(yíng)部車(chē)輛統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部給予油卡的.辦理,每月固定往油卡里充費(fèi)用,直營(yíng)部司機(jī)憑油票和里程單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理簽字給予沖款。
四、票據(jù)報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定
1、可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的憑證名稱:過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。
2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的程序
(1)司機(jī)須將用車(chē)?yán)锍虜?shù)進(jìn)行匯總,除車(chē)輛過(guò)路費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、司機(jī)工資、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)以外的加油費(fèi),將所報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用按照里程數(shù)進(jìn)行分配,傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行油卡費(fèi)用沖款。
。2)車(chē)輛發(fā)生的過(guò)路費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)每次業(yè)務(wù)辦理完畢后,按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
。3)報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)由司機(jī)填寫(xiě)后,部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),審核無(wú)誤后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳遞到財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)處審核,經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。
3、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的要求
。1)報(bào)銷(xiāo)的油費(fèi)和修理費(fèi)必須開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票(如果是修理費(fèi)還需附清單);
(2)過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用必須有地方稅務(wù)局或財(cái)政廳的票據(jù)監(jiān)制章;
。3)報(bào)銷(xiāo)時(shí)發(fā)票的付款單位名稱必須是公司全稱;
(4)票據(jù)的內(nèi)容填寫(xiě)必須齊全,不得刮、擦、挖、補(bǔ)、涂、改;
。5)發(fā)票上必須有收款單位加蓋的“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”;
(6)“公司車(chē)輛維修申請(qǐng)單”,“直營(yíng)部車(chē)輛行駛里程記錄表”待報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)附在發(fā)票后面,作為憑證附件之一;
(7)以上所列費(fèi)用的支出必須是直營(yíng)部車(chē)輛發(fā)生的費(fèi)用。以上費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的現(xiàn)象,財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。
五、考核標(biāo)準(zhǔn)
1、發(fā)現(xiàn)直營(yíng)部司機(jī)使用車(chē)輛辦理私事的,發(fā)現(xiàn)一次給予50元負(fù)激勵(lì);
2、直營(yíng)部司機(jī)未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意,將車(chē)輛交予其他部門(mén)使用時(shí),給予30元/次負(fù)激勵(lì);
3、發(fā)現(xiàn)直營(yíng)部司機(jī)里程表弄虛作假時(shí),給予20元/次負(fù)激勵(lì);
4、直營(yíng)部司機(jī)每月嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行的,部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)過(guò)監(jiān)督給予相應(yīng)證實(shí),每月月末給予100元正激勵(lì)。
5、因司機(jī)個(gè)人原因?qū)е萝?chē)輛受損,給予相應(yīng)修理車(chē)輛費(fèi)用的承擔(dān),具體承擔(dān)金額根據(jù)當(dāng)時(shí)修理金額由部門(mén)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定。
六、附則
1、本制度由直營(yíng)部制定、修改、解釋;
2、本制度至簽發(fā)之日起生效。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度12
一、報(bào)銷(xiāo)原始憑證必須是印有稅務(wù)監(jiān)制章的合法有效憑證,取得的合法有效憑證應(yīng)該寫(xiě)明公司全稱,內(nèi)容必須完整,金額大小寫(xiě)必須一致,書(shū)寫(xiě)清晰正確,各種收款收據(jù)(除財(cái)政局印發(fā)的非營(yíng)利性單位收款收據(jù)外)一律不予報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須用藍(lán)、黑水筆書(shū)寫(xiě),用膠水粘貼附件,不得使訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的',財(cái)務(wù)部門(mén)作退回處理。
二、經(jīng)辦人按要求粘貼各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)(增值稅發(fā)票除外)后,準(zhǔn)確填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)金額(用文字和數(shù)字填寫(xiě)金額),并注明票據(jù)編號(hào),做到清晰無(wú)誤,不得涂改。
三、經(jīng)手人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人,核查單據(jù)所載內(nèi)容是否屬實(shí),并簽字確認(rèn)。
四、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù),檢查手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊全,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確。不符合要求的報(bào)銷(xiāo)單據(jù),予以退回。
五、在財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后,由總經(jīng)理(或授權(quán)副總)簽字批準(zhǔn)。
七、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間為每周一次,每月截止時(shí)間為每月28日(逢節(jié)假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)間,期間不再辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)(特殊情況除外)。具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)為:星期三之前報(bào)銷(xiāo)憑證提交到財(cái)務(wù)部,星期三財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷(xiāo)憑證,經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)簽字,星期四財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)付款給各報(bào)銷(xiāo)人。
八、如總經(jīng)理不在案,且有特殊情況急于報(bào)銷(xiāo),授權(quán)副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)情況后,先給報(bào)銷(xiāo),總經(jīng)理回來(lái)后再給補(bǔ)簽。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度13
為認(rèn)真貫徹《新會(huì)計(jì)法》,完善財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司的具體實(shí)際,特制定本報(bào)銷(xiāo)制度。
一、暫借款及預(yù)付款審批制度
1、暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時(shí)借款,包括差旅費(fèi)及各種臨時(shí)性借款。借款時(shí)須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目,并按規(guī)定審批權(quán)限審批后,由財(cái)務(wù)室付款。
2、預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要,需預(yù)先支付的各項(xiàng)工程及購(gòu)買(mǎi)材料、貨物的款項(xiàng),支付此款項(xiàng)時(shí),需由經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)“付款申請(qǐng)書(shū)”,向財(cái)務(wù)室出具采購(gòu)申請(qǐng)單等材料,完備各項(xiàng)審批手續(xù)后,方可付款。
3、以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),需領(lǐng)用空白支票的,由財(cái)務(wù)人員在支票上寫(xiě)明日期、用途及限額,由領(lǐng)取人在支票存根上簽收。支出時(shí)必須填寫(xiě)大小寫(xiě)金額,并及時(shí)告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人。作廢支票須交回財(cái)務(wù)室留存。遺失支票,領(lǐng)取人必須及時(shí)報(bào)告報(bào)務(wù)室并登報(bào)聲明作廢,若支票已被支付,領(lǐng)取人要按被支付金額賠償。
4、所有借款及預(yù)付款,必須在前賬結(jié)清之后方可再借付。確因業(yè)務(wù)需要而來(lái)不及結(jié)清前賬,必須向財(cái)務(wù)主管講明原因,經(jīng)同意后方可再借付。
5、經(jīng)辦人必須在一個(gè)月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)暫借及預(yù)付款項(xiàng)。超出三個(gè)月不結(jié)帳者,財(cái)務(wù)室有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。
二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度
1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假的發(fā)票以及未蓋有財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。
2、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)必須填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類(lèi)、分次、分頁(yè)粘貼填制;差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)填列,并計(jì)算好出差天數(shù),住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě),粘貼要求整齊、美觀。
3、報(bào)銷(xiāo)程序:經(jīng)辦人財(cái)務(wù)室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)室結(jié)算(200元以下由分管副總經(jīng)理審批)。
4、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。
5、辦公用品的購(gòu)置:由各部門(mén)根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)辦公室審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的'進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí),須填制出庫(kù)單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6、各部門(mén)在開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前,需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則,財(cái)務(wù)室不予報(bào)銷(xiāo)。
7、公司員工外出辦事,原則上不能乘坐出租車(chē)。若確因工作需要須乘坐出租車(chē),要事先請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo),并在報(bào)銷(xiāo)單上注明原因。
8、所有需報(bào)銷(xiāo)的各種原始單據(jù)(包括購(gòu)買(mǎi)材料和支付工程款),必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo),超過(guò)一個(gè)月一律不予報(bào)銷(xiāo)。
9、物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)須按公司采購(gòu)控制程序、庫(kù)房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷(xiāo)。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度
1、出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2、出差住宿費(fèi)和交通費(fèi)實(shí)行限額控制、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)的辦法,特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);市內(nèi)交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干的辦法,個(gè)人不得另報(bào)餐費(fèi);
(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷(xiāo),超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。
(2)乘坐火車(chē),晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上,連續(xù)乘坐時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的,可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)臥鋪票。符合此條款規(guī)定,而不買(mǎi)臥鋪票的,按慢車(chē)和直快列車(chē)座位票價(jià)的60%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人,乘坐特快的,按特快列車(chē)座位票價(jià)的50%獎(jiǎng)勵(lì)(另外加收空調(diào)費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車(chē)的,按其座位票價(jià)的30%獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人。
。3)符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的地方出差,在不影響工作的前提下,改乘坐火車(chē)(硬臥和座位)、普通汽車(chē)或輪船的,按飛機(jī)票價(jià)或減去相應(yīng)的火車(chē)、普通汽車(chē)或輪船票價(jià)的差額,提取30%獎(jiǎng)給個(gè)人。
。4)夜間乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)、輪船統(tǒng)艙超過(guò)六小時(shí),每人每夜另增發(fā)一天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。
。5)符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員改乘火車(chē)的,連續(xù)乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)(含12小時(shí))的,每滿12小時(shí),加發(fā)50元伙食補(bǔ)助。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的其他規(guī)定
(1)隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差,乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開(kāi)的人員,按特殊情況處理。
。2)出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘出租車(chē),憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
。3)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。
。4)趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便,回家探親辦事的,其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報(bào)銷(xiāo)出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
(5)凡不符合乘坐飛機(jī)條件的人員,因公事緊急乘坐飛機(jī)的,應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則超出規(guī)定的費(fèi)用個(gè)人自理。
。6)凡因公事支付的電話、電報(bào)費(fèi)均予報(bào)銷(xiāo)。
(7)凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項(xiàng)開(kāi)支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受住勤及途中補(bǔ)助。
(8)凡被外單位和個(gè)人邀請(qǐng)外地考察參觀,或業(yè)務(wù)跟單的人員,其食宿費(fèi)已由對(duì)方負(fù)擔(dān)的,均不再享受包干費(fèi)或補(bǔ)助費(fèi)。
。9)出差天數(shù)的計(jì)算,原則為:當(dāng)天12時(shí)以前出發(fā),12時(shí)以后返回的按一天計(jì)算;當(dāng)天12時(shí)以后出發(fā),12時(shí)以前返回的,按半天計(jì)算。
。10)實(shí)行差旅費(fèi)制度后,各部門(mén)人員出差,原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數(shù),實(shí)際出差天數(shù)超過(guò)原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,財(cái)務(wù)室不報(bào)銷(xiāo)。
。11)外單位人員為我公司臨時(shí)辦事,其費(fèi)用開(kāi)支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
四、其他有關(guān)規(guī)定:
1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)間:每周星期五全天。報(bào)銷(xiāo)材料貨款及工程款不受此時(shí)間限制。
2、工資發(fā)放時(shí)間:每月五日的下午。
以上規(guī)定的時(shí)間,若遇節(jié)假日順延。
3、公司財(cái)會(huì)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核,若違反本制度一律不予報(bào)銷(xiāo)。任何人不得打擊報(bào)復(fù)。
未盡事宜,由總經(jīng)理受權(quán)財(cái)務(wù)室另行制定,解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)室。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度14
第一章總則
為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)管理制度,合理控制費(fèi)用支出,規(guī)范公司的會(huì)計(jì)核算工作和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,使公司財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用,以保障提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,依據(jù)總公司制定的《公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限暫行規(guī)定》,特制定本制度。
凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具、設(shè)備儀器及工具等)采購(gòu)、稅費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、差旅費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用、職工勞保及福利費(fèi)用以及其他涉及費(fèi)用支出項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)均按此制度要求執(zhí)行。
本制度適用公司全體員工。
第二章借款及預(yù)付款管理規(guī)定
借款是指公司員工因公務(wù)需要的臨時(shí)性借款;預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)需要,需預(yù)先支付的購(gòu)買(mǎi)材料、貨物及各項(xiàng)需要預(yù)先支付的款項(xiàng)。
出差借款:出差人員憑審批后的《出差預(yù)先審批單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。
日常物資采購(gòu)借款:凡涉及公司日常物資采購(gòu)借款,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑審批后的《零星物資材料采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款;公司日常零星物資采購(gòu)單項(xiàng)業(yè)務(wù)超過(guò)500元以上的支出原則上需以銀行轉(zhuǎn)賬支付,不得用現(xiàn)金支付。
其他臨時(shí)借款:凡涉及公司費(fèi)用性其他支出項(xiàng)目(如日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用等),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑審批后的《資金使用申請(qǐng)單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)辦理完畢后應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上在結(jié)清前帳后方可辦理借款。
各項(xiàng)借款金額超過(guò)3000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)室備款。否則,財(cái)務(wù)室有權(quán)拒付超出借款金額。
各項(xiàng)工程預(yù)付款:凡涉及公司固定資產(chǎn)(房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、工具等)建設(shè)、安裝、維修等需要支付預(yù)付款,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)合同規(guī)定的付款方式及金額填寫(xiě)《資金使用付款申請(qǐng)單》按審批程序批準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)。
日常零星物資、材料采購(gòu)預(yù)付款:凡涉及公司各項(xiàng)物資、材料采購(gòu)需要提前預(yù)付貨款由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)《物資供應(yīng)采購(gòu)合同》和《零星物資材料采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理預(yù)付款手續(xù)。
三)辦理公司預(yù)付款時(shí),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須提供審批的“專項(xiàng)合同或協(xié)議”和《資金使用付款申請(qǐng)單》或《零星物資材料采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》后方可辦理預(yù)付款支付手續(xù)。預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額。財(cái)務(wù)人員必須與經(jīng)濟(jì)合同核對(duì)后方可支付。
四)公司各項(xiàng)預(yù)付款原則上使用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。若因特殊原因需要現(xiàn)金支付,必須經(jīng)總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第七條借款及預(yù)付款流程
一)借款人憑審核批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃單(出差預(yù)先審批單或資金使用申請(qǐng)單、資金使用付款申請(qǐng)單、零星物資材料采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單等)填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
二)審批流程:主管經(jīng)理審核簽字→總會(huì)計(jì)師復(fù)核→總經(jīng)理審批。
三)財(cái)務(wù)付款:會(huì)計(jì)依據(jù)審批后的借款單編制會(huì)計(jì)憑證→總會(huì)計(jì)師審核→借款人在會(huì)計(jì)憑證上簽字確認(rèn)→出納依據(jù)會(huì)計(jì)憑證付款。
第八條借款及預(yù)付款審批權(quán)限
一)公司業(yè)務(wù)借款在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以下由主管副經(jīng)理審核,總會(huì)計(jì)師復(fù)核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
二)公司業(yè)務(wù)借款在1萬(wàn)元以上和員工私人性借款由主管副經(jīng)理審核,由總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理雙簽審批。
三)公司所有借款須經(jīng)總會(huì)計(jì)師在會(huì)計(jì)憑證審核批準(zhǔn)。
第八條凡涉及公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)賬支票的,由財(cái)務(wù)人員在支票存根上寫(xiě)明日期、用途及限額后,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在支票存根上和《支票領(lǐng)用登記表》上簽收。支付時(shí)必須完整填寫(xiě)支付日期、用途及大小寫(xiě)金額,并及時(shí)告知財(cái)務(wù)人員具體付款日期和金額。任何人不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人。作廢支票要及時(shí)交回財(cái)務(wù)室留存。遺失支票,領(lǐng)取人必須在第一時(shí)間告知財(cái)務(wù)室并按規(guī)定和程序辦理掛失手續(xù)。若遺失支票已被支付,領(lǐng)取人要按全額賠償已支付金額。
第九條公司所有借款及預(yù)付款原則上必須在前賬結(jié)清之后方可再借付。確因業(yè)務(wù)需要而來(lái)不及結(jié)清前賬,必須以書(shū)面形式告知財(cái)務(wù)室,經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核同意后方可再借付。
第十條公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須在單項(xiàng)借款業(yè)務(wù)辦理完畢后按五個(gè)工作日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷(xiāo)并結(jié)清借款或預(yù)付款。凡無(wú)理由未按規(guī)定期限報(bào)銷(xiāo)者依據(jù)實(shí)際超出天數(shù)按當(dāng)期銀行貸款利息加罰滯納金。凡超過(guò)兩個(gè)月不結(jié)賬者,一律不予報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)室有權(quán)從其本人工資中扣除借款或預(yù)付款。
員工出差期間發(fā)生的差旅費(fèi)用,需要填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,并附上相關(guān)費(fèi)用憑證,如交通票據(jù)、酒店等。報(bào)銷(xiāo)單需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批簽字后,再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審核無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。
三)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的特殊規(guī)定:若員工出差期間需要使用私人車(chē)輛,需填寫(xiě)《私車(chē)公用費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,并按照規(guī)定填寫(xiě)車(chē)輛信息、路線、油費(fèi)等費(fèi)用明細(xì)。報(bào)銷(xiāo)單需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批簽字后,再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審核無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。
第十五條、電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
員工因公需要撥打電話產(chǎn)生的費(fèi)用,需要填寫(xiě)《電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,并附上相關(guān)電話賬單。報(bào)銷(xiāo)單需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批簽字后,再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審核無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。
第十六條、辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
員工因公需要購(gòu)買(mǎi)辦公用品產(chǎn)生的費(fèi)用,需要填寫(xiě)《辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,并附上相關(guān)購(gòu)買(mǎi)憑證。報(bào)銷(xiāo)單需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批簽字后,再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審核無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。
第十七條、低值易耗品及備品備件報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
員工因公需要購(gòu)買(mǎi)低值易耗品及備品備件產(chǎn)生的費(fèi)用,需要填寫(xiě)《低值易耗品及備品備件報(bào)銷(xiāo)單》,并附上相關(guān)購(gòu)買(mǎi)憑證。報(bào)銷(xiāo)單需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批簽字后,再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審核無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。
第十八條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
員工因公需要進(jìn)行業(yè)務(wù)招待產(chǎn)生的費(fèi)用,需要填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,并附上相關(guān)費(fèi)用憑證,如餐飲等。報(bào)銷(xiāo)單需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批簽字后,再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審核無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。
第十九條、培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
員工因公需要參加培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用,需要填寫(xiě)《培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,并附上相關(guān)費(fèi)用憑證,如培訓(xùn)費(fèi)用等。報(bào)銷(xiāo)單需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批簽字后,再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審核無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。
第二十條、資料費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
員工因公需要購(gòu)買(mǎi)資料產(chǎn)生的費(fèi)用,需要填寫(xiě)《資料費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,并附上相關(guān)購(gòu)買(mǎi)憑證。報(bào)銷(xiāo)單需經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審批簽字后,再提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審核無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)給員工。
擬出差人員需要填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,并按照審批程序和權(quán)限進(jìn)行報(bào)批。出差人員需要將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)單》交給財(cái)務(wù)室,按照借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。出差人員應(yīng)該在出差歸來(lái)五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,并按照審批程序和權(quán)限進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),結(jié)清借款。出差人員借款原則上需要在前一筆借款未還清的情況下不再預(yù)借差旅費(fèi)。
電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定中,公司為管理人員提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。公司辦公電話原則上嚴(yán)禁員工在上班期間打私人電話。公司辦公電話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)依據(jù)辦公室核定的各職能部門(mén)電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交納和報(bào)銷(xiāo)。移動(dòng)通訊費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)按照集團(tuán)總公司20xx年7月1日制定的《差旅費(fèi)管理辦法》第九條“通訊費(fèi)用”有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行。
所有招待必須填寫(xiě)《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》,經(jīng)逐級(jí)批準(zhǔn)后方可辦理。招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)原則上實(shí)行“事前申請(qǐng),確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)”的控制程序,對(duì)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)公司不予報(bào)銷(xiāo),由經(jīng)辦當(dāng)事人承擔(dān)。特別情況,在外辦事期間需發(fā)生招待而無(wú)法填寫(xiě)《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》,需電話請(qǐng)示并做好備注,在發(fā)生招待次日補(bǔ)齊手續(xù)。所有招待必須在申請(qǐng)表寫(xiě)明真實(shí)宴請(qǐng)人員和陪同人員姓名、時(shí)間、事因、電話。招待費(fèi)用憑《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》和報(bào)銷(xiāo),并由經(jīng)明人在該張背后簽字。無(wú)審批《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》的或背面無(wú)經(jīng)明人同時(shí)簽字的不予報(bào)銷(xiāo)。
三、為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,各職能部門(mén)在當(dāng)月累計(jì)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出當(dāng)月預(yù)算指標(biāo)。超過(guò)預(yù)算總額的開(kāi)支需按預(yù)算管理制度報(bào)批后方可開(kāi)支。
四、購(gòu)買(mǎi)招待禮品、招待日常用品(招待煙、茶以及其他招待用品)等需按物品申購(gòu)程序辦理。統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),按需領(lǐng)用。
五、需簽字欠賬的招待費(fèi)(餐費(fèi)及臨時(shí)性住房等)經(jīng)辦當(dāng)事人必須在欠賬明細(xì)單上注明時(shí)間、事由、招待單位或個(gè)人名稱、金額等。
六、公司內(nèi)部人員來(lái)往費(fèi)用不在招待費(fèi)列支。
七、各級(jí)管理人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、副總經(jīng)理級(jí)以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按預(yù)算指標(biāo)控制開(kāi)支;
2、一般工作及業(yè)務(wù)招待用餐每人不得超過(guò)50元;
3、一般工作及業(yè)務(wù)招待住宿標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)(普通)雙人房。超出以上招待標(biāo)準(zhǔn)由總會(huì)計(jì)師審核后,總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。
八、公司發(fā)生的所有招待費(fèi)原則上須在發(fā)生的五日內(nèi)回單報(bào)銷(xiāo)。否則,財(cái)務(wù)室有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。
十五、辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷(xiāo)規(guī)定如下:
一、為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司辦公室統(tǒng)一計(jì)劃管理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。
二、公司辦公室每月根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算。實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單,按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。
三、辦公用品及低值易耗品的購(gòu)置由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),并建立實(shí)物賬,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。報(bào)銷(xiāo)辦公用品必須有正式,并附有供貨單位加蓋公章的出貨單或電腦小票。
十六、車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定如下:
一、車(chē)輛費(fèi)用是指公司車(chē)輛工作過(guò)程中發(fā)生的油料費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、檢車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車(chē)輛肇事應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的費(fèi)用等。
二、車(chē)輛費(fèi)用的管理實(shí)行單車(chē)核定費(fèi)用的辦法。由辦公室和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)核定單車(chē)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,同時(shí)將車(chē)輛費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)部備案。
三、車(chē)輛油料由辦公室統(tǒng)一預(yù)算、計(jì)劃、購(gòu)置,依據(jù)單車(chē)油耗標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放加油票,并進(jìn)行登記、考核和管理。
四、公司駕駛?cè)藛T因工作需要(長(zhǎng)途出差或其他特殊情況)用現(xiàn)金加油者應(yīng)事先爭(zhēng)得辦公室主任同意并有隨同人員在加油票上簽字證明方可報(bào)銷(xiāo),否則加油費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo),由駕駛員個(gè)人承擔(dān)。
一)、燃料及動(dòng)力費(fèi)用支出是指公司用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的燃料、電力、水費(fèi)、通訊費(fèi)等所發(fā)生的費(fèi)用支出。
二)、燃料及動(dòng)力費(fèi)用支出必須填寫(xiě)統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”,并附上相關(guān)憑證,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)總會(huì)計(jì)師審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
三)、燃料及動(dòng)力費(fèi)用支出必須符合公司的節(jié)約用能和環(huán)保要求,不得存在浪費(fèi)和濫用情況。
四)、燃料及動(dòng)力費(fèi)用支出應(yīng)按照實(shí)際使用情況進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),不得虛報(bào)或冒領(lǐng)。
五)、燃料及動(dòng)力費(fèi)用支出的報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)必須保存完好,如有遺失或損壞,應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)人員說(shuō)明情況并提供有效證明,否則不予報(bào)銷(xiāo)。
一)公司的燃料和動(dòng)力費(fèi)用將根據(jù)定額規(guī)定,由調(diào)度室按照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序和審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
二)生產(chǎn)用煤的驗(yàn)收將遵循《陜西北方民爆集團(tuán)大宗材料集中管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
第二十條專項(xiàng)支出主要包括公司固定資產(chǎn)支出、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、工程安裝施工費(fèi)、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)以及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。
一)公司的'固定資產(chǎn)支出(包括大修理支出)將根據(jù)《陜西北方民爆集團(tuán)財(cái)務(wù)審批權(quán)限暫行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二)所有咨詢顧問(wèn)費(fèi)用必須經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),否則將不予報(bào)銷(xiāo)。
三)工程安裝施工費(fèi)、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)以及其他專項(xiàng)費(fèi)用等報(bào)銷(xiāo)將由職能部門(mén)提出資金預(yù)算,待逐級(jí)審批后按合同或協(xié)議審批權(quán)限簽訂“專項(xiàng)”合同或協(xié)議,并按照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序和審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
四)公司專項(xiàng)資金支出報(bào)銷(xiāo)必須附上正規(guī)、各項(xiàng)驗(yàn)收單以及“專項(xiàng)”合同或協(xié)議,財(cái)務(wù)人員將根據(jù)合同或協(xié)議的約定辦理付款手續(xù)。
第五章其他費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)
第二十一條其他費(fèi)用是指公司因工作需要而發(fā)生,且不包括上述條款的費(fèi)用。
第二十二條其他費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)必須遵循“先申請(qǐng),后辦理,再報(bào)銷(xiāo)”的原則,并按照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序和審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第六章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)原始憑證的規(guī)定
第二十三條原始憑證的審核
一)各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證,經(jīng)過(guò)各部門(mén)經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
二)原始憑證應(yīng)具備以下內(nèi)容:
1、原始憑證名稱;
2、填制憑證的日期;
3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
4、經(jīng)辦人的簽名或蓋章;
5、接受憑證的單位名稱;
6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;
7、數(shù)量、單價(jià)和金額;
8、各種、收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章,從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋章;對(duì)外開(kāi)出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用章。
第二十四條對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求:
1、凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證,大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。
2、購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需要進(jìn)行驗(yàn)收的原始憑證,必須附上驗(yàn)收證明。
庫(kù)存物資必須填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并簽字。不需要入庫(kù)的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽字。
支付款項(xiàng)的原始憑證必須有收款單位或個(gè)人的收款證明和簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。
職工因公出差借款的借據(jù)必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開(kāi)收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。
預(yù)付性匯款由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單作為原始憑證,不得以匯款回單代替。
屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個(gè)簽字,不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)章。
自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。如計(jì)提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費(fèi)用時(shí),要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。
凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。
第二十五條本制度未涉及事項(xiàng),暫按總會(huì)計(jì)師或總經(jīng)理的意見(jiàn)核定報(bào)銷(xiāo),之后由財(cái)務(wù)室對(duì)該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善。本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度15
一、報(bào)銷(xiāo)的基本程序及注意事項(xiàng)
(一)基本程序
1、凡出差報(bào)銷(xiāo),需分別填寫(xiě)《核算中心差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,所列項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)清楚。其中,大小寫(xiě)金額不得涂改、刮擦。
2、將有關(guān)原始票據(jù)整齊地粘貼于核算中心憑證粘貼簽上,單據(jù)較多可另附紙粘貼。
3、報(bào)銷(xiāo)購(gòu)物票據(jù)背面須有經(jīng)手人及證明(驗(yàn)收)人簽字。
4、報(bào)銷(xiāo)應(yīng)按審批權(quán)限和程序由科室領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,校長(zhǎng)審批。
二、原始憑證的基本要素及報(bào)銷(xiāo)要求
原始憑證指購(gòu)買(mǎi)物品或支付費(fèi)用等取得的發(fā)票和行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)等。
(一)原始憑證的基本要素
1、憑證的名稱;
2、填制憑證的日期;
3、填制憑證單位的名稱或者填制人的.姓名;
4、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章;
5、接受憑證單位的名稱;
6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的內(nèi)容;
7、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的數(shù)量、單位、金額。
(二)原始憑證的報(bào)銷(xiāo)要求
1、原始憑證填制的基本要素應(yīng)齊全,內(nèi)容要真實(shí)。
2、原始憑證必須蓋有填制單位的公章(財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章等)。
3、大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額必須相符。
4、原始憑證所記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改,若記載的內(nèi)容有錯(cuò)誤,應(yīng)由出具單位重開(kāi)或更正,更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現(xiàn)錯(cuò)誤則不得更正,只能重開(kāi)。
三、一般費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有關(guān)注意事項(xiàng)
1、購(gòu)買(mǎi)書(shū)籍、資料、辦公用品、文化用品等或報(bào)銷(xiāo)打字、復(fù)印、印刷等費(fèi)用時(shí)須附詳細(xì)清單(品名、數(shù)量、單價(jià)、金額),單位加蓋公章。報(bào)銷(xiāo)書(shū)籍、資料須由圖書(shū)館辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。
2、報(bào)銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)教學(xué)用實(shí)驗(yàn)物品、材料、工具等費(fèi)用時(shí),需辦理材料入庫(kù)手續(xù)之后報(bào)銷(xiāo)。
四、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)注意事項(xiàng)
1、報(bào)銷(xiāo)人須在報(bào)銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報(bào)銷(xiāo)按龍灣區(qū)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定辦理。
3、出租車(chē)票按規(guī)定一般不予報(bào)銷(xiāo);特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由單位領(lǐng)導(dǎo)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì)議的須將會(huì)議通知附于報(bào)銷(xiāo)單后,電話通知的須在出差事由中注明。
5、出差期間購(gòu)買(mǎi)的物品、資料等,需加填費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo),不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷(xiāo)。
6、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等)并由審批領(lǐng)導(dǎo)簽字證實(shí),由會(huì)計(jì)人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)注意事項(xiàng)
1、固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上,單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上(一般設(shè)備500元以上;專用設(shè)備800元以上,或低于以上標(biāo)準(zhǔn)但一次性購(gòu)置同類(lèi)大批量的物品等),并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),包括房屋和建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書(shū)等。
2、購(gòu)置固定資產(chǎn)(不含圖書(shū))后,首先應(yīng)到總務(wù)處辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
3、圖書(shū)館購(gòu)置圖書(shū)資料后,首先辦理圖書(shū)資料入庫(kù)手續(xù)后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
4、固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí),應(yīng)按報(bào)銷(xiāo)的程序及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù),回收的殘值應(yīng)如數(shù)上交學(xué)校。
六、招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)注意事項(xiàng)
招待費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格按區(qū)教育局招待費(fèi)控制指標(biāo)范圍內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。
【財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度】相關(guān)文章:
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度12-04
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度15篇【經(jīng)典】12-05
公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度12-01
公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度合集12篇12-01
報(bào)銷(xiāo)管理制度11-18
差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度【精華】11-17
報(bào)銷(xiāo)管理制度(薦)11-19